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Notiziario Marketpress di Giovedì 20 Novembre 2008
 
   
  A2A S.P.A. RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2008 RICAVI E MARGINE OPERATIVO LORDO IN CRESCITA RISPETTIVAMENTE DEL 15,3%E DELL’ 11,6%E PARI A 4.363 E A 797 MILIONI DI EURO

 
   
   Milano, 20 novembre 2008 – Si è riunito il 13 novembre il Consiglio di Gestione di A2a S. P. A. Che ha esaminato e approvato il Resoconto intermedio di gestione confrontato con i dati restated al 30 settembre 2007 e al 31 dicembre 2007 e ha altresì approvato i dati pro-forma restated al 30 settembre 2007 del Gruppo A2a1. Di seguito vengono commentati i risultati del Gruppo A2a, comparati ai risultati economici pro-forma restated al 30 settembre 2007 e ai dati patrimoniali e finanziari pro-forma restated al 31 dicembre 2007 in quanto maggiormente significativi rispetto ai risultati restated al 30 settembre 2007 e al 31 dicembre 2007. Nei primi nove mesi dell’anno i ricavi del Gruppo A2a sono risultati in crescita del 15,3% e hanno raggiunto i 4. 363 milioni di euro. L’incremento, pari a 578 milioni di euro, è prevalentemente riconducibile alla crescita dei prezzi di vendita dell’energia elettrica e del gas, per effetto delle dinamiche registrate sui mercati internazionali dei prezzi dei combustibili di riferimento. L’energia elettrica venduta nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, pari a 19. 545 Gwh3, è risultata in linea con i primi nove mesi del 2007 (19. 510 Gwh). Le vendite hanno interessato, per 16. 689 Gwh, il mercato nazionale e per 2. 856 Gwh, i mercati esteri. Le vendite sul mercato nazionale sono state destinate, per 2. 999 Gwh, ai clienti della “maggior tutela”, per 3. 996 Gwh, alla Borsa (Ipex) e, per i rimanenti 9. 694 Gwh, a clienti finali e a grossisti. Le vendite di energia elettrica hanno beneficiato della produzione degli impianti gestiti dal Gruppo A2a, per complessivi 8. 731 Gwh. Nonostante la fermata per guasto dei Gruppi 1 e 2 della centrale idroelettrica di Premadio e il guasto occorso ai Gruppi 1 e 2 della centrale termoelettrica di Cassano d’Adda, le quantità complessivamente prodotte sono cresciute del 3%. Le vendite di gas ai clienti finali, pari a 1. 228 milioni di metri cubi, risultano in aumento del 9% rispetto ai primi nove mesi del 2007, mentre le quantità di calore venduto tramite reti di teleriscaldamento sono passate da 881 Gwh termici nei primi nove mesi del 2007 a 1. 085 Gwh termici al 30 settembre 2008 (+23%). Alla copertura del carico termico hanno contribuito gli impianti di cogenerazione e di termovalorizzazione dei rifiuti del Gruppo, mediante la generazione di 991 Gwh termici (+ 16 %). La produzione combinata di energia elettrica da tali impianti (e da impianti a biogas) è risultata pari a 1. 095 Gwh (-7%) ed è stata ceduta prevalentemente al Gestore Servizi Elettrici (Gse). Le quantità di rifiuti smaltiti sono risultate pari a 2. 142 migliaia di tonnellate, in lieve riduzione rispetto al dato registrato nell’esercizio precedente (2. 199 migliaia di tonnellate). Le quantità di gas e di energia elettrica distribuite sono risultate pari a 1. 244 milioni di metri cubi e a 9. 194 Gwh, in aumento rispettivamente del 16% e del 3% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 2007. Le quantità di acqua distribuite (67 milioni di metri cubi) e trattate negli impianti di depurazione (47 milioni di metri cubi), sono state in linea con quelle registrate nei primi nove mesi del 2007. Nel periodo in esame i costi operativi sono risultati pari complessivamente a 3. 566 milioni di euro (+16%). Conseguentemente, il Margine Operativo Lordo del periodo ha raggiunto i 797 milioni di euro, in crescita rispetto al risultato pro-forma del 2007 di 83 milioni di euro (+12%). La Filiera Energia ha registrato una crescita, rispetto al risultato pro-forma dei primi nove mesi del 2007, di 45 milioni di euro. Tale performance positiva è attribuibile in particolare al comparto elettrico dove le produzioni sono risultate superiori rispetto al 2007, nonostante si siano verificate indisponibilità accidentali ai Gruppi 1 e 2 della centrale idroelettrica di Premadio e ai Gruppi 1 e 2 della centrale termoelettrica di Cassano d’Adda. Al positivo risultato del comparto elettrico ha contribuito l’efficace gestione del portafoglio fonti/impieghi volta a cogliere le migliori opportunità sui differenti mercati dell’energia. Si evidenzia a questo proposito l’incremento delle vendite di energia sui mercati esteri (+1. 587 Gwh) che ha più che compensato la riduzione delle vendite sui mercati nazionali all’ingrosso e sul mercato regolamentato della maggior tutela. La gestione del portafoglio gas ha evidenziato un margine inferiore rispetto ai primi nove mesi del 2007. Al positivo contributo derivante dalle maggiori quantità vendute ai clienti finali si è contrapposta una riduzione dei margini unitari di vendita conseguente ad un incremento del costo di approvvigionamento del gas a cui non è corrisposto un analogo incremento dei ricavi di vendita, per effetto dell’isteresi delle formule di indicizzazione, in uno scenario di forte crescita dei prezzi delle materie prime. Il confronto con il risultato conseguito nel 2007 sconta inoltre il fatto che tale esercizio aveva beneficiato del rilascio di parte del fondo rischi stanziato a fronte della deliberazione n. 248/04. Nel periodo in esame la Filiera Calore (cogenerazione, teleriscaldamento e gestione calore) ha registrato una lieve riduzione dei risultati industriali rispetto al 2007 (-2 milioni di euro), principalmente per il medesimo effetto di isteresi delle formule di indicizzazione registrato nel comparto gas. La Filiera Reti (distribuzione di energia elettrica e gas, ciclo idrico integrato) presenta un risultato in significativa crescita rispetto ai primi nove mesi del 2007. Tale risultato incorpora una posta non ricorrente pari a 45 milioni di euro relativa alla componente di ricavo denominata “perequazione specifica aziendale” (psa) prevista dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 96/04 . E’ stato infatti possibile stanziare a bilancio i connessi ricavi relativi agli anni 2004-2007 a seguito della delibera dell’Autorità Arg/elt n. 121/08 che ha fatto seguito alla chiusura dell’istruttoria avviata nei confronti di Aem Elettricità ai sensi della citata delibera n. 96/04. Non essendo ancora stata avviata analoga istruttoria per il periodo regolatorio 2008-2012, al momento non è stata stanziata la componente di psa relativa all’esercizio 2008. I risultati della Filiera del settore reti, al netto di tale posta non ricorrente, registrano una contrazione della marginalità industriale principalmente attribuibile alla revisione del sistema tariffario per il terzo periodo regolatorio (pari a circa 10 milioni di euro). Il risultato della Filiera Ambiente (gestione integrata del ciclo dei rifiuti) evidenzia una crescita del margine operativo lordo (+11 milioni di euro) grazie in particolare alla maggiore produzione di energia elettrica e calore dell’impianto di termovalorizzazione di Brescia e all’avvio di una nuova discarica a Comacchio (Fe), fenomeni che hanno contribuito a più che compensare la contrazione dell’attività produttiva dell’impianto di termovalorizzazione di Milano a causa di fermate programmate per interventi volti a ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti ben al di sotto dei limiti previsti dalla normativa rilevante in materia. Il Risultato operativo netto pari a 537 milioni di euro (489 milioni di euro al 30 settembre 2007) include gli effetti dei maggiori ammortamenti, per circa 23 milioni di euro, connessi ai cespiti gratuitamente devolvibili delle centrali idroelettriche del Gruppo. La loro vita residua, a fini contabili, è stata rivista per effetto della sentenza n. 1 del 18 gennaio 2008 della Corte Costituzionale che ha decretato l’incostituzionalità di una parte della norma contenuta nella Legge finanziaria 2006 che prevedeva il prolungamento decennale delle concessioni idroelettriche. Gli oneri finanziari netti presentano un saldo di 143 milioni di euro (-93 milioni al 30 settembre 2007). L’incremento degli oneri finanziari è attribuibile principalmente, per circa 22 milioni di euro, al maggiore indebitamento medio registrato nei primi nove mesi del 2008 rispetto al corrispondente periodo del 2007 e al fair value dei derivati in portafoglio(-20 milioni di euro rispetto al valore registrato a fine settembre 2007). La quota dei proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto è stata pari a 29 milioni di euro, in riduzione rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente di 54 milioni di euro per effetto del minore risultato netto della co-controllata Transalpina di Energia S. R. L. Gli altri proventi e costi non operativi, positivi per 13 milioni di euro al 30 settembre 2008, si riferiscono alle penali applicate ad un fornitore e riconosciute alla controllata Amsa S. P. A. Ad esito positivo di un contenzioso. Al 30 settembre 2007 tale voce presentava un valore negativo per 3 milioni di euro e si riferiva a costi inerenti al recupero delle imposte relative al periodo 1996-1999. Gli oneri per imposte sono risultati pari a 181 milioni di euro (152 milioni di euro al 30 settembre 2007) ed includono gli effetti del recente decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 cd “Manovra d’Estate” che ha comportato l’introduzione di un’addizionale Ires pari al 5,5% per le società che operano nei settori di produzione e commercializzazione di gas ed energia elettrica, con un impatto a livello di Gruppo pari a circa 30 milioni di euro. Il Risultato netto da attività operative non correnti destinate alla vendita include gli effetti della valutazione, secondo il principio contabile internazionale Ifrs 5, al minore tra il costo, pari al valore della partecipazione al 31 dicembre 2007 e il fair value al netto dei costi di vendita, della partecipazione, pari al 20%, in E. On Produzione S. P. A. (già Endesa Italia S. P. A. ). Tale valutazione non comporta alcun effetto sul conto economico al 30 settembre 2008. L’effetto al 30 settembre 2007 era pari a 61 milioni di euro. L’utile netto consolidato del periodo di pertinenza del Gruppo, dedotto l’utile di pertinenza di terzi azionisti, è pari a 238 milioni di euro (333 milioni di euro al 30 settembre 2007). Rettificando il risultato pro forma al 30 settembre 2007 dal contributo di Transalpina di Energia e di Endesa Italia al netto delle minorities, l´utile netto consolidato sarebbe stato pari a 232 milioni di euro. Con la stessa metodologia e anche al netto degli effetti derivanti da cambiamenti normativi di carattere fiscale (Robin Tax) e legislativo (concessioni idroelettriche) l´utile netto al 30 settembre 2008 sarebbe stato pari a 257 milioni di euro. Capitale investito ed indebitamento finanziario netto - Al 30 settembre 2008 il capitale investito netto consolidato é pari a 8. 016 milioni di euro, alla cui copertura contribuiva il patrimonio netto per 4. 688 milioni di euro (di cui 866 milioni di euro riferiti a quote di terzi azionisti) e l’indebitamento finanziario netto per 3. 328 milioni di euro (3. 349 milioni di euro al 31 dicembre 2007, dato pro forma che includeva l’esborso connesso al dividendo straordinario riconosciuto agli azionisti di Asm S. P. A. E pari a 85 milioni di euro). L’attività operativa ha generato risorse finanziarie per 545 milioni di euro. Gli investimenti netti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie hanno assorbito risorse per 379 milioni di euro, comprensivi dell’esborso per acquisto di azioni proprie per 43 milioni di euro. Le variazioni di patrimonio netto hanno assorbito risorse per 230 milioni di euro, per effetto della distribuzione dei dividendi ordinari pari a 299 milioni di euro. Evoluzione prevedibile Alla luce degli andamenti economici dei primi nove mesi dell’anno si prevedono risultati industriali relativi all’intero esercizio 2008 in miglioramento rispetto a quelli conseguiti nel 2007. .  
   
 

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